中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部本级2024年部门预算
发布日期: 2024-02-08 15:56      来源: 区财政局
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    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部

    本级2024年部门预算



     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2024年部门预算情况说明

    一、关于2024年收支预算总表的说明

    二、关于2024年收入预算总表的说明

    三、关于2024年支出预算总表的说明

    四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明



    第一部分  

       一、主要职责

       贯彻落实中央宣传思想文化工作的路线、方针、政策、规划和市委、区委的决策部署,统筹规划安排全区宣传思想文化工作并督促落实。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。负责理论研究、理论宣传和理论教育工作。负责研究制定全区新闻工作总体部署指导协调群众文化建设指导协调精神文明建设工作。

       二、机构设置情况

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部内设 8个职能处室。



    第二部分 2024年部门预算情况说明

      一、关于2024年收支预算总表的说明

      按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  2128.45 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨  0  万元、其他事业收入  0 万元、经营收入  0 万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  元、上年结转和结余  3.67  万元;支出包括:一般公共服务支出  2131.12  万元、交通运输支出1  万元。部门2024年收支总预算  2,132.12  万元。

      二、关于2024年收入预算总表的说明

    部门2024年部门预算收入  2132.12  万元,与2023年预算相比增加  82.33  万元,主要原因是增加美丽滨城高质量发展宣传专项经费 。其中:上年结转和结余3.67  万元,占 0.17  %;一般公共预算  2128.45 万元,占  99.83 %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元,占  0  %;其他事业收入  0  万元,占  0  %;经营收入  0 万元,占  0 %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  0  万元,占  0  %。

      三、关于2024年支出预算总表的说明

    部门2024年支出预算  2,132.12万元,与2023年预算相比增加    82.33  万元,主要原因是增加美丽滨城高质量发展宣传专项经费 。其中:基本支出  1415.45  万元,占  66.39 %;项目支出  716.67  万元,占  33.61  %;经营支出 0   万元,占  0  %;上缴上级支出   0  万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %。

       四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

       部门2024年财政拨款收入预算 2,132.12  万元,与2023年预算相比增加  82.33 万元,主要原因是 增加美丽滨城高质量发展宣传专项经费。收入包括:一般公共预算拨款收入  2128.45  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  3.67  万元。2024年财政拨款支出预算  2,132.12    万元,与2023年预算相比增加82.33 万元,主要原因是增加美丽滨城高质量发展宣传专项经费。支出包括:一般公共服务支出 2131.12 万元、交通运输支出1  万元。

      五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    部门2024年一般公共预算支出   2132.12     万元,与2023年预算相比增加  82.33   万元,主要原因是 增加美丽滨城高质量发展宣传专项经费

    (二)具体情况

    1、“一般公共服务支出”2,127.45万元,与2023年预算相比增加77.66万元,主要原因是 增加美丽滨城高质量发展宣传专项经费,其中:

    “宣传事务”2,127.45万元,包括:“行政运行”1415.45万元,主要用于基本支出“其他宣传事务支出”712万元,主要用于项目支出

    2、“文化旅游体育与传媒支出”3.67万元,与2023年预算相比增加3.67元,主要原因是结余结转,其中:

    “文化和旅游”3.67万元,包括:“群众文化”3.67万元,主要用于项目支出

    3、“交通运输支出”1万元,与2023年预算相比增加1元,主要原因是增加美丽滨城高质量发展宣传专项经费,其中:

    “其他交通运输支出”1万元,包括:“其他交通运输支出”1万元,主要用于项目支出

      六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    部门一般公共预算基本支出  1,415.45 万元,与2023年预算相比减少  21.34  万元,主要原因是严格执行相关规定,厉行节约,从严控制支出。其中:

    人员经费  1,286.33 万元,主要包括:工资、公积金、社保等

    公用经费 129.12  万元,主要包括:办公费、工会经费等

      七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元,与2023年预算相比减少  1.49  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费    

    具体情况:

    (一)2024年因公出国(境)费预算  0   万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

    (二)2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

    (三)2024年公务接待费预算  0  万元,与2023年预算相比减少 1.49  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

       八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2024区委宣传部预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

    九、关于2024年国有资本经营预算支出预算的说明

    2024区委宣传部预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

       十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2024中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部本级1家行政单位的机关运行经费预算  129.12  万元,包括办公费  53.00  万元、工会经费  13.88  万元、福利费18.37万元、其他交通费用43.05万元、其他商品和服务支出 0.82  万元

    (二)政府采购情况

    本部门2024年安排政府采购预算  368.28  万元,其中:政府采购货物支出 29.28 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出339   万元。主要项目是:宣传事务经费368.28万元

    (三)国有资产占用情况

    截至2023年底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆,其他用车主要包括/。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备 0台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2024年实行绩效目标管理的项目 7个,涉及预算金额           628万元。


    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表  

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明

    1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

    2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

    3、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

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