中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部汇总-[GKBG] 2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
发布日期: 2023-09-20 15:59      来源: 区财政局
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    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度部门决算



     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表(按功能分类列示)

    三、收入决算表(按单位列示)

    四、支出决算表

    五、财政拨款收入支出决算总表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、项目支出决算表

    十二、关于空表的说明

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占有使用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    第四部分  名词解释



    第一部分  

    一、主要职责

    贯彻落实中央宣传思想文化工作的路线、方针、政策、规划和市委、区委的决策部署,统筹规划安排全区宣传思想文化工作并督促落实。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。负责理论研究、理论宣传和理论教育工作。负责研究制定全区新闻工作总体部署。指导协调群众文化建设。指导协调精神文明建设工作。

    二、机构设置

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部(汇总)内设8个职能处室,下辖4个预算单位。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部(汇总)2022年部门决算编制范围的单位包括:

    1.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部本级

    2.天津市滨海新区文学艺术界联合会

    3.天津市滨海新区文明建设服务中心

    4.天津市滨海新区中华思想研究院

    5.天津市滨海新区融媒体中心

    第二部分  2022年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


       十二、关于空表的说明

    1.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度收入、支出决算总计114,485,453.69元,与2021年度相比,收、支总计各减少31,991,155.89元,下降21.84%,主要原因是:我部门将厉行节约工作落到实处,机关及其下属单位大幅压减运行支出,同时人员经费调整支出减少。

    二、收入决算情况说明

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度本年收入合计125,649,650.72元,与2021年度相比减少20,655,355.48元,主要原因是:我部门将厉行节约工作落到实处,机关及其下属单位大幅压减运行支出,同时人员经费调整支出减少。其中:一般公共预算财政拨款收入80,124,456.30元,占63.77%;事业单位经营收入45,502,301.11元,占36.21%;其他收入22,893.31元,占0.02%。

    三、支出决算情况说明

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度本年支出合计140,069,960.22元,与2021年度相比减少12,353,186.50元,主要原因是:我部门将厉行节约工作落到实处,机关及其下属单位大幅压减运行支出,同时人员经费调整支出减少。其中:基本支出19,637,080.90元,占14.02%;项目支出60,502,025.40元,占43.19%;经营支出59,930,853.92元,占42.79%。

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度财政拨款收入、支出决算总计80,135,927.90元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少27,384,050.76元,下降25.47%,主要原因是:我部门将厉行节约工作落到实处,机关及其下属单位大幅压减运行支出,同时人员经费调整支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计80,124,456.30元,占本年支出合计的57.20%,与2021年度相比,减少27,381,003.27元,下降25.47%,主要原因是:我部门将厉行节约工作落到实处,机关及其下属单位大幅压减运行支出,同时人员经费调整支出减少。

    (二)支出结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出80,124,456.30元,主要用于以下方面:一般公共服务支出21,654,285.95元,占27.03%;文化旅游体育与传媒支出58,470,170.35元,占72.97%。

    (三)具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,871,500.00元,支出决算为80,124,456.30元,完成年初预算的217.31%。其中:

    1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为14,688,300元,支出决算为14,655,197.39元,完成年初预算的99.77 %,决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际支付需求列支。

    2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)年初预算为796,600元,支出决算为643,513.16元,完成年初预算的  80.78 %,决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员经费实际支付需求列支,同时压减办公经费支出。

    3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为4,656,500元,支出决算为4,338,370.35元,完成年初预算的93.17 %,决算数小于年初预算数的主要原因是系统下级单位有退休人员,同时将厉行节约工作落到实处。

    4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务年初预算为6,280,000元,支出决算为6,095,575.4元,完成年初预算的  97.06 %,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约按照项目实际支出需求列支。

    5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务年初预算为0元,追加预算为260,000元,支出决算为260,000元,完成追加预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是用于上级统一部署的社会宣传类活动及美丽滨城宣传活动增加。

    6.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)年初预算为10,300,000元,支出决算为54,000,000元,完成年初预算的524.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是区融媒体中心年初预算只包含部分费用,其他项目经费在执行中追加。

    7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为150,100元,支出决算为131,800元,完成年初预算的87.81 %,决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际适用范围列支。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,637,080.90元,与2021年度相比减少67,584,855.69元,主要原因是:按照厉行节约的原则压减公用支出同时本年度部分机关运行大额支出转入项目管理。其中:人员经费18,069,193.95元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;公用经费1,567,886.95元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    (一)总体情况

    2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15,700元,支出决算3,240.00元,与2022年预算相比减少12,460元,完成预算的  20.64 %;较上年减少170,719.70元,下降98.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算且疫情原因业务活动减少公务接待费支出减少,同时厉行节约压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算且疫情原因业务活动减少公务接待费支出减少,同时厉行节约压缩三公经费。

    (二)具体情况

    1.因公出国(境)费预算0元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费预算0元,支出决算0.00元,与预算持平;较上年减少158,519.70元,下降100.00%。其中:

    公务用车运行维护费预算0元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年减少158,519.70元,下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。截至2022年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

    公务用车购置费预算0元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

    3.公务接待费预算15,700元,支出决算3,240.00元,与预算相比减少12,460元,完成预算的20.64 %;较上年减少12,200.00元,下降79.02%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因业务活动减少公务接待费支出减少,同时厉行节约压缩三公经费。决算数较上年持平的主要原因是疫情原因业务活动减少公务接待费支出减少,同时厉行节约压缩三公经费。2022年本单位国内公务接待4 批次,27人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    十、机关运行经费支出情况说明

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度机关运行经费决算数1,448,054.17元,比2021年减少1,602,182.65元,降低52.53%。主要原因是:按照厉行节约的原则压减公用支出同时本年度部分机关运行大额支出转入项目管理。

    十一、政府采购支出情况说明

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年政府采购支出总额10,601,563.00元,其中:政府采购货物支出19,991.00元、政府采购服务支出10,581,572.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

    十二、国有资产占有使用情况说明

    截至2022年12月31日,中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部共有车辆30辆,其中:其他用车30辆,其他用车主要包括采访业务用车。单价100万元以上的设备41台(套)。

    十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2022年度已对16个项目开展绩效自评,涉及金额57002668元,自评结果已随部门决算一并公开。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


    第四部分  名词解释

    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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