政协天津市滨海新区委员会2024年部门预算
发布日期: 2024-02-08 15:08      来源: 区财政局
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    政协天津市滨海新区委员会2024年部门预算


     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2024年部门预算情况说明

    一、关于2024年收支预算总表的说明

    二、关于2024年收入预算总表的说明

    三、关于2024年支出预算总表的说明

    四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明


    第一部分  

       一、主要职责

    政协天津市滨海新区委员会的主要职责是坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,全面履行政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等活动的组织及相关决议决定的实施落实工作;负责政协委员联络管理,做好收集整理、上报反馈社情民意工作;加强与党政部门对口联系协商,做好委员知情议政工作,组织委员视察调研,开展政协文史资料征集管理工作;做好政协提案征集交办、跟踪督办、办理协商工作。

       二、机构设置情况

       政协天津市滨海新区委员会内设  6   个工作部门;下辖   0  个预算单位。

       纳入政协天津市滨海新区委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

       1.政协天津市滨海新区委员会本级

    第二部分2024年部门预算情况说明

      一、关于2024年收支预算总表的说明

      按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  2172.04  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨  0  万元、其他事业收入   0  万元、经营收入  0   万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  元、上年结转和结余   0 万元;支出包括:一般公共服务支出   2172.04 万元、公共安全支出  0  万元。本部门2024年收支总预算  2172.04  万元。

      二、关于2024年收入预算总表的说明

    本部门2024年部门预算收入  2172.04  万元,与2023年预算相比减少   163.30   万元,主要原因是  本着厉行节约原则,压减经费支出  。其中:上年结转和结余  0  万元,占  0  %;一般公共预算  2172.04  万元,占  100  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占 0   %;纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元,占  0  %;其他事业收入  0  万元,占  0  %;经营收入   0 万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占 0   %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  0  万元,占  0  %。

      三、关于2024年支出预算总表的说明

    本部门2024年支出预算  2172.04  万元,与2023年预算相比减少 163.30     万元,主要原因是 本着厉行节约原则,压减经费支出。其中:基本支出  1958.04  万元,占  90.15  %;项目支出  214  万元,占  9.85  %;经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出  0   万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %。

       四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

       本部门2024年财政拨款收入预算 2172.04  万元,与2023年预算相比减少   163.30   万元,主要原因是 本着厉行节约原则,压减经费支出。收入包括:一般公共预算拨款收入  2172.04  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  2172.04   万元,与2023年预算相比减少   163.30   万元,主要原因是 本着厉行节约原则,压减经费支出。支出包括:一般公共服务支出  2172.04  万元、公共安全支出  0  万元。

      五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门2024年一般公共预算支出  2172.04  万元,与2023年预算相比减少  163.30  元,主要原因是 本着厉行节约原则,压减经费支出

    (二)具体情况

       1. “一般公共服务支出(类)”  2172.04  万元,与2023年预算相比减少  163.30  元,主要原因是 本着厉行节约原则,压减经费支出,其中:

    “政协事务(款)”  2172.04  万元,包括:“行政运行(项)”  1958.04  万元,主要用于  区政协机关的基本支出  “行政运行(项)” 120 万元,主要用于  区政协召开政治协商会议等专门会议的支出  “委员视察(项)”  44 万元,主要用于  区政协委员开展各类视察、调研活动  

      六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本部门一般公共预算基本支出  1958.04  万元,与2023年预算相比减少  177.30  万元,主要原因是 本着厉行节约原则,压减经费支出。其中:

    人员经费  1773.77  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金及为在职人员缴纳的社会保险和住房公积金、退休费等。

    公用经费  184.27  万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2024年一般公共预算“三公”经费安排  6.52  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 预算无变化,与上年持平      

    具体情况:

    (一)2024年因公出国(境)费预算  0   万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   未安排因公出国(境)费  

    (二)2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是  未安排公务用车购置及运行费  ;公务用车购置费 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 未安排公务用车购置及运行费  

    (三)2024年公务接待费预算  6.52  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  预算无变化,与上年持平  

       八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2024年政协天津市滨海新区委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

       九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

    2024年政协天津市滨海新区委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

       十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2024年政协天津市滨海新区委员会的机关运行经费预算184.27 万元,包括办公费 53.54 万元、印刷费 3 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费6.52万元、工会经费18.95万元、福利费26.47万元、其他交通费用66.29万元、其他商品和服务支出1万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2024年未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占用情况

    截至2023年底,本部门各单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括  。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备   0 台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2024年实行绩效目标管理的项目  2  个,涉及预算金额  164  元。




    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表  

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明

    1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

    2、 本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表

    3、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

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