天津市滨海新区残疾人综合服务中心2024年部门预算
发布日期: 2024-02-08 17:06      来源: 区财政局
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    天津市滨海新区残疾人综合服务中心

    2024年部门预算



     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2024年部门预算情况说明

    一、关于2024年收支预算总表的说明

    二、关于2024年收入预算总表的说明

    三、关于2024年支出预算总表的说明

    四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明



    第一部分  

       一、主要职责

      承担残疾人就业服务、扶贫救助、教育和职业技能培训及社会保障工作;承担按比例安排残疾人就业审核相关工作:提供残疾人康复指导、辅助器具服务: 承担残疾人信访接待和矛盾排查调处等事务性工作;承担残疾人权益保障法律服务、无障碍建设工作:组织开展残疾人宣传文化体育、助残志愿服务、信息统计等工作;承担各类综合服务设施运行管理保障工作

       二、机构设置情况

       天津市滨海新区残疾人综合服务中心内设  4   个职能处室:办公室、康复科、社保就业科、维权宣文科

     

    第二部分 2024年部门预算情况说明

      一、关于2024年收支预算总表的说明

      按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 4261.57   万元、政府性基金预算拨款收入  100.5  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨   0 万元、其他事业收入   0 万元、经营收入  0   万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  元、上年结转和结余 583.11 万元;支出包括:社会保障和就业支出4844.45 万元 其他支出100.73万元部门2024年收支总预算 4945.18万元。

      二、关于2024年收入预算总表的说明

    本单位2024年部门预算收入 4945.18 万元,与2023年预算相比增加  1410.28   万元,主要原因是 本年度将上年市级结转及当年中央补助资金纳入年初预算批复;新增残疾人康复从业人员培训康复站建设等项目;残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费增加其中:上年结转和结余 583.11   万元,占 11.79%   %;一般公共预算 4261.57   万元,占 86.18   %;政府性基金预算 100.5   万元,占 2.03%   %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元,占  0  %;其他事业收入  0  万元,占 0   %;经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占 0   %;附属单位上缴收入  0  万元,占 0   %;其他收入  0  万元,占 0   %。

      三、关于2024年支出预算总表的说明

    单位2024年支出预算  4945.18  万元,与2023年预算相比增加 1410.28 万元,主要原因是 本年度将上年市级结转及当年中央补助资金纳入年初预算批复;新增残疾人康复从业人员培训康复站建设等项目;残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费增加。其中:基本支出699.44 万元,占 14.14   %;项目支出 4245.74   万元,占  85.86  %;经营支出 0   万元,占  0  %;上缴上级支出  0   万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %。

       四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

       单位2024年财政拨款收入预算  4945.18   万元,与2023年预算相比增加  1410.28 万元,主要原因是本年度将上年市级结转及当年中央补助资金纳入年初预算批复;新增残疾人康复从业人员培训康复站建设等项目;残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费增加。收入包括:一般公共预算拨款收入 4261.57    万元、政府性基金预算拨款收入 100.5    万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转和结余  583.11   万元。2024年财政拨款支出预算  4945.18   万元,与2023年预算相比增加 1410.28 万元,主要原因是本年度将上年市级结转及当年中央补助资金纳入年初预算批复;新增残疾人康复从业人员培训康复站建设等项目;残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费增加。支出包括:社会保障和就业支出4844.45 万元 其他支出100.73万元

      五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本单位2024年一般公共预算支出 4844.45 万元,与2023年预算相比增加  1309.55 元,主要原因是本年度将上年市级结转资金纳入年初预算批复;新增残疾人康复从业人员培训康复站建设等项目;残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费增加

    (二)具体情况

       1. 社会保障和就业支出(类) 4844.45   万元,与2023年预算相比增加 1309.55   元,主要原因是本年度将上年市级结转资金纳入年初预算批复;新增残疾人康复从业人员培训康复站建设等项目;残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费增加,其中:

    残疾人事业(款) 4844.45   万元,包括:一般行政管理事务(残疾人事业)项)  169.69  万元,主要用于 多种用工人员经费   “机关服务(残疾人事业)(项)” 699.44   万元,主要用于 人员支出、公用支出   ;残疾人康复(项)1570.62万元,主要用于 残疾儿童康复救助、精神残疾人服药住院补助、孤独症儿童康复救助、残疾人免费体检、残疾人基本型辅助器具适配   ;残疾人就业(项)  1857.96  万元,主要用于 困难残疾人医疗临时救助、残疾人夏季送凉爽、困难残疾人家庭冬季送温暖、残疾人配发轮椅匹配资金、低保低收入残疾人水电气补贴、残疾人教育经费、促进残疾人就业奖励补贴、残疾人托养服务补贴、低保低收入残疾人家庭区级冬季取暖补贴、残疾人培训经费   ;残疾人生活和护理补贴(项)  99  万元,主要用于 低保双残户生活补贴及一户多残家庭残疾人护理补贴   ;其他残疾人事业支出(项) 447.74   万元,主要用于 《中国残疾人》《三月风》杂志宣传征订费、区残疾人综合服务中心运行费、制发残疾人证耗材费、专门协会工作经费、持证残疾人基本状况调查、残疾人宣传文体经费、托养机构管理人员培训、阳光家园辅导员经费、机动车操纵辅助装置改造及肢体残疾人C5驾驶证补贴、中心办公家具购置、区残联门户网站维护经费及等保测评费用、区残疾人综合服务中心维修维护费、残疾人意外伤害保险

    2. 其他支出(类) 100.73 万元,与2023年预算相比增加 100.73   元,主要原因是本年度将上年市级结转及当年中央补助资金纳入年初预算批复,其中:

    彩票公益金安排的支出(款) 100.73   万元,包括:“用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)”  100.73  万元,主要用于 残疾儿童康复救助、残疾人文化进社区

      六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本单位一般公共预算基本支出  699.44  万元,与2023年预算相比增加19.68万元,主要原因是 基础信息维护时将本单位编外学生纳入基础人员信息中其中:

    人员经费 650.67   万元,主要包括:人员支出。

    公用经费  48.77  万元,主要包括:公用支出。

      七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2024年一般公共预算“三公”经费安排   0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是 单位一般公共预算未安排“三公”经费    

    具体情况:

    (一)2024年因公出国(境)费预算  0   万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是单位一般公共预算未安排因公出国(境)费

    (二)2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费;公务用车购置费   0 万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费  

    (三)2024年公务接待费预算  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 单位一般公共预算未安排公务接待费

       八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本单位政府性基金预算支出  100.73  万元,与2023年预算相比增加100.73 万元,主要原因是  本年度将中央彩票公益金资金纳入年初预算批复

    二)具体情况

       1.“其他支出(类)”  100.73  万元,与2023年预算相比增加  100.73  万元,主要原因本年度将中央彩票公益金资金纳入年初预算批复,其中:

    “彩票公益金安排的支出(款)” 100.73   万元,包括:“用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)” 100.73   万元,主要用于 残疾儿童康复救助及残疾人文化进社区

       九、关于2024年国有资本经营预算支出预算的说明

    2024年天津市滨海新区残疾人综合服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

       十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本单位2024年未安排机关运行经费预算。

    (二)政府采购情况

    单位2024年安排政府采购预算 138.22   万元,其中:政府采购货物支出  138.22   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是:2024年7岁以上残疾人康复(残疾人基本康复服务)项目 52.6  万元,2024年残疾人康复服务项目  85.62  万元

    (三)国有资产占用情况

    截至2023年底单位各单位共有车辆  2   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车   0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 2 辆,其他用车主要包括  轿车2辆  。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    单位2024年实行绩效目标管理的项目  56  个,涉及预算金额4245.74  元。

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表  

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明

    1、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表

    2、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

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