区委老干部局部门2024年部门预算 |
区委老干部局部门2024年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
二、关于2024年收入预算总表的说明
三、关于2024年支出预算总表的说明
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
二、机构设置情况
区委老干部局部门内设5个职能处室;下辖 3个预算单位。
纳入区委老干部局部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.区委老干部局部门本级
2.滨海新区老干部活动中心
3.滨海新区关心下一代工作委员会
第二部分 2024年部门预算情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 1732.98 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 元、上年结转和结余 万元;支出包括:一般公共服务支出 1735.56 万元。本部门2024年收支总预算 1735.56 万元。
本部门2024年部门预算收入 1735.56 万元,与2023年预算相比减少 116.16 万元,主要原因是 厉行节约,压缩经费 。其中:上年结转和结余 2.58 万元,占 0.14 %;一般公共预算 1732.98 万元,占 99.86 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元,占 0 %;其他事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
本部门2024年支出预算 1735.56 万元,与2023年预算相比减少 116.16 万元 ,主要原因是 厉行节约,压缩经费 。其中:基本支出 1487.58 万元,占 85.71 %;项目支出 247.98 万元,占 14.29 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
本部门2024年财政拨款收入预算 1735.56 万元,与2023年预算相比减少 116.16 万元,主要原因是 厉行节约,压缩经费 。收入包括:一般公共预算拨款收入 1732.98 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 2.58 万元。2024年财政拨款支出预算 1735.56 万元,与2023年预算相比减少 116.16 万元,主要原因是 厉行节约,压缩经费 。支出包括:一般公共服务支出 1735.56 万元。
(一)总体情况
本部门2024年一般公共预算支出 1735.56 万元,与2023年预算相比减少 116.16 万元,主要原因是 厉行节约,压缩经费 。
(二)具体情况
1. “201 一般公共服务支出” 1732.98 万元,与2023年预算相比减少 1187.4 元,主要原因是 厉行节约,压缩经费 ,其中:
“20131 党委办公厅(室)及相关机构事务” 1732.98 万元,包括:“2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)” 1109.38 万元,主要用于 老干部专项经费、人员经费等,进一步加强老干部管理服务工作 ;“2013150 事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)” 623.6万元,主要用于 老干部活动阵地建设,老干部活动中心人员经费 。
2.“210 卫生健康支出” 2.58万元,与2023年预算相比增加 2.58万元,主要原因是 往年经费结余 ,其中:
“21011 行政事业单位医疗2.58万元,主要用于 老干部四就近管理服务”。
本部门一般公共预算基本支出 1487.58 万元,与2023年预算相比减少 128.74 万元,主要原因是 厉行节约,压缩经费 。其中:
人员经费 1338.6 万元,主要包括:人员工资、津补贴等。
公用经费 148.98万元,主要包括:办公经费、电话费、邮电费等。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排 0.07 万元,与2023年预算相比持平,主要原因是 厉行节约,压缩经费。
具体情况:
(一)2024年因公出国(境)费预算 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
(二)2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 部门一般公共预算未安排“三公”经费 ;公务用车购置费 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
(三)2024年公务接待费预算 0.07 万元,与2023年预算相比持平,主要原因是 厉行节约,压缩经费 。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2024年老干部局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
2024年关工委部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2024年区委老干部局、区关心下一代工作委员会等两家行政单位的机关运行经费预算48.98万元,包括办公费14万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费 3.5万元、差旅费5.4万元、维修(护)费5万元、培训费0.9万元、公务接待费0.07万元、工会经费14.72万元、福利费20.15万元、其他交通费66.67万元、其他商品和服务支出15.97万元。
(二)政府采购情况
本部门2024年安排政府采购预算 3 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 3 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是:办公设备购置项目 3 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2023年底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2024年实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及预算金额 247.98 万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。
主办单位:天津市滨海新区财政局
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