天津市滨海新区气象局2025年部门预算 |
天津市滨海新区气象局
2025年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
一、主要职责
为国家建设和社会生活提供气象观测信息服务。地面气象观测、气象预报、气象服务、天气雷达探测、卫星云图接收处理。
二、机构设置情况
本部门内设3个职能科室;下辖2个预算单位。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市滨海新区人工影响天气办公室
2.天津市滨海新区突发公共事件预警信息发布中心
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入478.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、自然资源海洋气象等支出478.59万元。本部门2025年收支总预算478.59万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入478.59万元,与2024年预算相比减少1.6万元,主要原因是长聘人员经费减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算478.59万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算478.59万元,与2024年预算相比减少1.6万元,主要原因是长聘人员经费减少。其中:基本支出219.36万元,占45.83%;项目支出259.23万元,占54.17%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算478.59万元,与2024年预算相比减少1.6万元,主要原因是长聘人员经费减少。收入包括:一般公共预算拨款收入478.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算478.59万元,与2024年预算相比减少1.6万元,主要原因是长聘人员经费减少。支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、自然资源海洋气象等支出478.59万元。
五、关于财政拨款一般公预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出478.59万元,与2024年预算相比减少1.6万元,主要原因是长聘人员经费减少。
(二)具体情况
1、“自然资源海洋气象等支出”478.59万元,与2024年预算相比减少1.6万元,主要原因是长聘人员经费减少,其中:
“气象事务”478.59万元,包括:“气象事业机构”478.59万元,主要用于人员支出、公用支出及项目支出。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出219.36万元,与2024年预算相比增加5.87万元,主要原因是人员预算支出增加。其中:
人员经费197.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费21.52万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.52万元,与2024年预算相比增加0.02万元,主要原因是车辆老旧,维修成本增加。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国(境)费”。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0.52万元,其中公务用车运行费0.52万元,与2024年预算相比增加0.02万元,主要原因是车辆老旧,维修成本增加;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”。
(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算4万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:人影专项业务费4万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括业务用车。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额259.23万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
主办单位:天津市滨海新区财政局
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