天津滨海新综合发展研究院2025年部门预算
发布日期: 2025-02-14 10:14      来源: 区财政局
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    天津滨海综合发展研究院

    2025年部门预算

     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    二、关于收入预算总表的说明

    三、关于支出预算总表的说明

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明


    第一部分  

    一、主要职责

    天津滨海综合发展研究院主要职责是组织并开展滨海新区宏观发展战略研究;承担新区发展的立法项目前期调研;组织开展有关经济及社会发展的研究工作;组织并开展与国际、国内研究机构之间的学术研究及交流活动;承担新区各级研究机构人员培训工作。

    二、机构设置情况

    部门内设5个职能处室;下辖1个预算单位

    纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.天津滨海综合发展研究院本级

    部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入336.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入31.2万元、事业单位经营收入0  万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余3.4万元;支出包括:一般公共服务支出370.97万元。本部门2025年收支总预算370.97万元

    二、关于收入预算总表的说明

    本部门2025部门预算收入370.97万元,与2024算相比增加50.06万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加15.46万元,事业收入增加31.2万元,上年结转结余增加3.4万元。其中:上年结转结余3.4万元,占0.92%;一般公共预算336.37万元,占90.67%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入31.2万元,占8.41%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%  

    三、关于支出预算总表的说明

    本部门2025年支出预算370.97万元,与2024年预算相比增加50.06万元,主要原因是基本支出增加24.96万元,项目支出预算增加25.1万元。其中:基本支出333.37万元,占89.86%;项目支出37.6万元,占10.14%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2025年财政拨款收入预算336.37万元,与2024年预算相比增加15.46万元,主要原因是人员经费有所增加。收入包括:一般公共预算拨款收入336.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算336.37万元,与2024年预算相比增加15.46万元,主要原因是人员经费有所增加。支出包括:一般公共服务支出336.37万元。

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门2025年一般公共预算支出336.37万元,与2024年预算相比增加15.46万元,主要原因是人员经费有所增加

    (二)具体情况

    1、“201一般公共服务支出”336.37万元,与2024年预算相比增加15.46万元,主要原因是人员经费有所增加,其中:

    “20103 政府办公厅(室)及相关机构事务”336.37万元,包括:“2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)”336.37万元,主要用于基本支出和项目支出

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本部门一般公共预算基本支出333.37万元,与2024年预算相比增加24.96万元,主要原因是人员经费有所增加。其中:

    人员经费312.86万元,主要包括:301工资福利支出312.84万元303对个人和家庭的补助0.02万元。

    公用经费20.51万元,主要包括:302商品和服务支出20.51万元。

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排0.52万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是预计三公方面支出项目不变。具体情况:

    (一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

    (二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

    (三)2025年公务接待费预算0.52万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是预计公务接待活动与去年持平

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    一)机关运行经费

    本部门2025年未安排机关运行经费预算。

    (二)政府采购情况

    本部门2025年未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占用情况

    截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额37.6元。

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    1.本部门2025政府性基金预算支出情况表为空表。

    2.本部门2025国有资本经营预算支出情况表为空表。

    3.本部门2025年财政拨款政府采购预算表为空表。

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