滨海新区妇联2024年部门预算
发布日期: 2024-02-08 17:01      来源: 区财政局
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    滨海新区妇联2024年部门预算


     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2024年部门预算情况说明

    一、关于2024年收支预算总表的说明

    二、关于2024年收入预算总表的说明

    三、关于2024年支出预算总表的说明

    四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明




    第一部分  

       一、主要职责

    (一)坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路,执行区委和市妇联决策部署,引领广大妇女听党话、跟党走。

       (二)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。开展妇女问题与妇女理论研究。

       (三)教育引导广大妇女培育践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

       (四)团结动员广大妇女投身经济、政治、文化、社会和生态文明建设,把妇女半边天作用转化为全面践行创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念的强大力量。

       (五)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法规、规章和政策的制定,落实政策法规性别平等评估制度,推动保障妇女权益的法律法规政策和妇女儿童发展纲要、规划的实施。

       (六)宣传、贯彻妇女儿童法律法规,协助有关部门、单位查处侵害妇女儿童权益的行为,维护妇女儿童合法权益。帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

       (七)推进家庭文明建设,围绕家庭美德、家庭文化、家庭教育、家庭服务开展工作,促进家庭和谐、社会稳定。

       (八)关心妇女儿童需求,拓宽服务渠道,建设服务阵地,壮大志愿者队伍。发展妇女儿童公益事业。

       (九)参与社会治理和公共服务,承担政府转移职能。培育引导促进女性社会组织健康有序发展,并为妇女儿童和家庭提供服务。

       (十)加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊,积极发展同各地妇女和妇女组织乃至世界各国妇女和妇女组织的友好交往,加深了解、增进友谊、促进合作。

       (十一)健全妇联组织体系,扩大妇联组织覆盖和工作覆盖,做好网上妇女工作。

       (十二)承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。

    (十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

       二、机构设置情况

       区妇联内设 6 个职能处室;区政府妇儿工委办公室设在区妇联;下辖 1 个预算单位。

       纳入滨海新区妇联2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

       1.滨海新区妇联本级

    第二部分 2024年部门预算情况说明

      一、关于2024年收支预算总表的说明

      按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 1127.99 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨 0 万元、其他事业收入  0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 元、上年结转和结余 0 万元支出包括:一般公共服务支出 1127.99  万元,公共安全支出 0 万元。本部门2024年收支总预算 1127.99 万元。

      二、关于2024年收入预算总表的说明

    部门2024年部门预算收入 1127.99 万元,与2023年预算相比增加 31.98 万元,主要原因是 机关干部和多种用工人员增加  。其中:上年结转和结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算 1127.99 万元,占 100 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0  %;纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元,占 0 %;其他事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0  %;上级补助收入 0 万元,占 0  %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0  %;其他收入 0 万元,占 0  %。

      三、关于2024年支出预算总表的说明

    部门2024年支出预算 1127.99 万元,与2023年预算相比增加31.98    万元,主要原因是 机关干部和多种用工人员增加 。其中:基本支出 916.49 万元,占 81.25 %;项目支出 211.50 万元,占 18.75 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0  %。

       四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

       部门2024年财政拨款收入预算 1127.99 万元,与2023年预算相比增加31.98 万元,主要原因是 机关干部和多种用工人员增加 。收入包括:一般公共预算拨款收入 1127.99 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算 1127.99  万元,与2023年预算相比增加31.98 万元,主要原因是 机关干部和多种用工人员增加 。支出包括:一般公共服务支出 112.799 万元、公共安全支出 0 万元。

      五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    2024年一般公共预算支出 1127.99  万元,与2023年预算相比增加 31.98 元,主要原因是 机关干部和多种用工人员增加  

    (二)具体情况

       1. 一般公共服务支出 1127.99 万元,与2023年预算相比增加 31.98 元,主要原因是 机关干部和多种用工人员增加 ,其中:

    群众团体事务 1127.99 万元,包括:行政运行 1127.99 万元,主要用于 人员支出、公用支出和项目支出

      六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    部门一般公共预算基本支出 916.49 万元,与2023年预算相比增加25.98 万元,主要原因是 机关干部增加  。其中:

    人员经费 829.14 万元,主要包括:人员工资福利和对个人家庭补助支出。

    公用经费 87.35 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、“三公”经费、其他交通费等机关运行经费支出。

      七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2024年一般公共预算“三公”经费安排 2.43 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算安排“三公”经费没有变化    

    具体情况:

    (一)2024年因公出国(境)费预算 2.25  万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算安排因公出国(境)费没有变化

    (二)2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排经费  ;公务用车购置费 0 万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排经费

    (三)2024年公务接待费预算 0.18万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算安排公务接待没有变化

       八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2024年滨海新区妇联部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

       九、关于2024年国有资本经营预算支出预算的说明

    2024滨海新区妇联部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

       十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2024年机关运行经费预算 87.35万元,包括办公费 16.26 万元、印刷费 0.5 万元、手续费0.35万元、邮电费2.5万元、差旅费2.5万元、因公出国(境)费2.25万元、维修(护)费1.0 万元、会议费1.5 万元、培训费1.5 万元、公务接待费 0.18万元、劳务费0.5 万元、委托业务费 0.5万元、工会经费9.35万元、福利费12.29万元、其他交通费用33.17万元、其他商品和服务支出 3.0 万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2024年安排政府采购预算65.11 万元,其中:政府采购货物支出 22.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出42.95 万元。主要项目是:妇联工作专项经费项目 25 万元,滨海新区单亲困难母亲救助项目0.5万元,商品和服务支出26.11万元,多种用工人员经费13.5万元

    (三)国有资产占用情况

    截至2023年底本部门各单位共有车辆 0  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括     。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2024年实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及预算金额           211.5元。

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表  

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明

    1、 本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

    2、 本部门2023年国有资本经营预算支出预算表为空表。

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