区委区级机关工委2024年部门预算
发布日期: 2024-02-08 17:39      来源: 区财政局
字号:
  • 扫一扫在手机打开当前页


    区委区级机关工委2024年部门预算


     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2024年部门预算情况说明

    一、关于2024年收支预算总表的说明

    二、关于2024年收入预算总表的说明

    三、关于2024年支出预算总表的说明

    四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明



    第一部分  

       一、主要职责

       中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会(以下简称区委区级机关工委),统一领导区级机关各部门党的工作;指导区级机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设;指导区级机关各级党组织和广大党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想;对区级机关各级党组织,党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向区委报告;指导区级机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况;督促指导区级机关各部门机关基层党组织按期换届;领导区级机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作;培训轮训区级机关党务干部等区委交办的其他任务。

       二、机构设置情况

       区委区级机关工委内设   3  个职能处室;下辖  1   个预算单位。

       纳入区委区级机关工委2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

       1.区委区级机关工委本级

    第二部分 2024年部门预算情况说明

      一、关于2024年收支预算总表的说明

      按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  523.54  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨  0  万元、其他事业收入   0 万元、经营收入  0   万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  元、上年结转和结余  0  万元;支出包括:一般公共服务支出  523.54  万元、公共安全支出  0  万元。部门2024年收支总预算  523.54  万元。

      二、关于2024年收入预算总表的说明

    部门2024年部门预算收入  523.54  万元,与2023年预算相比减少   74.93   万元,主要原因是 2023年退休2人 。其中:上年结转和结余  0  万元,占  0  %;一般公共预算  523.54  万元,占  100  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算   0 万元,占  0  %;纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元,占  0  %;其他事业收入  0  万元,占 0   %;经营收入   0 万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  0  万元,占  0  %。

      三、关于2024年支出预算总表的说明

    部门2024年支出预算  523.54  万元,与2023年预算相比减少 74.93     万元,主要原因是    2023年退休2人    。其中:基本支出  523.54   万元,占  100  %;项目支出  0  万元,占  0  %;经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出   0  万元,占  0  %;对附属单位补助支出 0   万元,占  0  %。

       四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

       部门2024年财政拨款收入预算  523.54    万元,与2023年预算相比减少   74.93   万元,主要原因是    2023年退休2人     。收入包括:一般公共预算拨款收入   523.54  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算   523.54   万元,与2023年预算相比减少  74.93 万元,主要原因是    2023年退休2人    。支出包括:一般公共服务支出  523.54  万元、公共安全支出  0  万元。

      五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    2024年一般公共预算支出    523.54    万元,与2023年预算相比减少  74.93 元,主要原因是    2023年退休2人    

    (二)具体情况

       1. 一般公共服务支出  523.54  万元,与2023年预算相比减少  74.93 元,主要原因是 2023年退休2人 ,其中:

    人员支出  474.66  万元,包括:基本工资  76.05  万元,主要用于  发放基本工资  津贴补贴  112.51  万元,主要用于  发放在职人员的各项津补贴  奖金  54.28  万元,主要用于  发放在职人员的各项奖金  机关事业单位基本养老保险交费 36.79  万元,主要用于  发放在职人员的基本养老保险  职业年金缴费  18.39  万元,主要用于  发放在职人员的职业年金  职工基本医疗保险缴费  24.14 万元,主要用于  发放在职人员的基本医疗保险  公务员医疗补助缴费  4.6  万元,主要用于  发放在职人员的医疗补助  其他社会保障缴费  0.46 万元,主要用于 发放在职人员的社会保障缴费 住房公积金  122.37  万元,主要用于 发放在职人员的住房公积金 退休费  25.06  万元,主要用于  发放退休人员的退休费  奖励金  0.01  万元,主要用于  发放在职人员的独生子女费  

    公用支出 48.88 万元,包括:办公费  10.02  万元,主要用于  机关日常办公需要  印刷费  0.6  万元,主要用于  支付单位印刷费用  手续费  0.1  万元,主要用于  支付单位银行转账手续和网银年度费用  邮电费 3  万元,主要用于  支付单位座机电话费、报刊订阅和各类材料邮寄费用  差旅费  0.27  万元,主要用于  支付单位因公出行差旅费用  维修费  0.2 万元,主要用于  支付单位办公设备维修费用  劳务费  0.1 万元,主要用于  支付单位劳务费用  差旅费  0.27  万元,主要用于  支付单位因公出行差旅用  工会经费 5.16 万元,主要用于  支付单位机关工会经费 福利费  7.08  万元,主要用于  单位体检、退休人员慰问、防暑降温补贴等各项支出费用  其他交通费用  16.62 万元,主要用于  支付单位在职人员的交通补助  税金及附加费用  3  万元,主要用于  支付单位残保金  其他商品和服务支出 2.73  万元,主要用于  支付单位其他商品和服务支出费用

      六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    部门一般公共预算基本支出  523.54  万元,与2023年预算相比减少  74.93  万元,主要原因是     2023年退休2人    。其中:

    人员经费  474.66  万元,主要包括:在职人员的各项工资福利支出和退休人员的退休费。

    公用经费  48.88  万元,主要包括:各项商品和福利支出,主要有办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出。

      七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费        

    具体情况:

    (一)2024年因公出国(境)费预算  0   万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费      

    (二)2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)   0 万元,主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     ;公务用车购置费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费      

    (三)2024年公务接待费预算  0  万元,与2023年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费      

       八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2024区委区级机关工委部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

       九、关于2024年国有资本经营预算支出预算的说明

    2024区委区级机关工委部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

       十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2024区委区级机关工本级1行政单位的机关运行经费预算    万元,主要包括办公费  10.02  万元印刷费  0.6  万元手续费  0.1  万元邮电费 3  万元差旅费  0.27  万元维修费  0.2 万元劳务费  0.1 万元差旅费  0.27  万元工会经费 5.16 万元福利费  7.08  万元其他交通费用  16.62 万元税金及附加费用  3  万元其他商品和服务支出 2.73  万元

    (二)政府采购情况

    本部门2024未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占用情况

    截至2023年底本部门各单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车    辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括    。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2024年实行绩效目标管理的项目  0  个,涉及预算金额           0元。

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表  

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明

    1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

    2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

    3、本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

    4、本部门2024年项目支出预算表为空表

    5、本部门2023年国有资本经营预算支出预算表为空表。

    6、本部门2024年项目支出绩效目标表为空表。

    全国各省市政府网站
    天津市各区政府网站
    滨海新区政府系统网站
    重点链接