中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2025年部门预算
发布日期: 2025-02-14 10:18      来源: 区财政局
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    区委社会工作部2025年部门预算

     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    二、关于收入预算总表的说明

    三、关于支出预算总表的说明

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明





    第一部分  

    一、主要职责

    2024年,区机构改革调整优化重点领域机构设置和职能配置,组建区委社会工作部,作为区委职能部门,负责统筹指导人民信访工作,指导人民建议征集工作,统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制,统一领导全区行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展,指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导社会工作人才队伍建设,负责志愿服务工作等。

    二、机构设置情况

    部门内设 5 个职能处室;下辖  1 个预算单位

    纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部本级

    部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  803.15  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0 万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入 0  万元上年结转结余  0  万元;支出包括:一般公共服务支出 803.15 万元、公共安全支出  0 万元。本部门2025年收支总预算  803.15  万元

    二、关于收入预算总表的说明

    本部门2025部门预算收入  803.15  万元,与2024算相比增加(减少)   803.15  万元,主要原因是  我部为2024年机构改革新成立部门,2024年无预算  其中:上年结转结余  0  万元,占 0 %;一般公共预算  803.15  万元,占 100   %;政府性基金预算  0  万元,占 0  %;国有资本经营预算 0 万元,占 0  %;财政专户管理资金  0 万元,占 0 %;事业收入  0  万元,占 0  %;事业单位经营收入 0  万元,占  0 %;上级补助收入  0  万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占  0 %;其他收入  0 万元,占 0 %

    三、关于支出预算总表的说明

    本部门2025年支出预算  803.15  万元,与2024年预算相比增加(减少) 803.15 万元,主要原因是 我部为2024年机构改革新成立部门,2024年无预算 。其中:基本支出 563.15 万元,占70.01 %;项目支出240万元,占  29.99 %;事业单位经营支出  0 万元,占  0  %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0  %。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2025年财政拨款收入预算  803.15   万元,与2024年预算相比增加(减少) 803.15  万元,主要原因是 我部为2024年机构改革新成立部门,2024年无预算 。收入包括:一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025年财政拨款支出预算 803.15 万元,与2024年预算相比增加(减少) 803.15 万元,主要原因是 我部为2024年机构改革新成立部门,2024年无预算  。支出包括:一般公共服务支出 803.15 万元、公共安全支出  0  万元。

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门2025年一般公共预算支出 803.15 万元,与2024年预算相比增加(减少)  803.15  万元,主要原因是 我部为2024年机构改革新成立部门,2024年无预算

    (二)具体情况

    1、一般公共服务支出社会工作事务行政运行 588.15 万元,与2024年预算相比增加(减少) 588.15万元,主要原因是 我部为2024年机构改革新成立部门,2024年无预算 ,其中:

    “一般公共服务支出社会工作事务专项业务 215 万元,包括:“2025年两新组织党建工作经费” 90 万元,主要用于 通过给予“两新”组织党组织活动经费补贴、兼职党务干部津贴,保证资金及时发放,进一步加强“两新”组织党的建设工作,促进“两新”组织健康发展  “2025年社工部工作专项经费” 65 万元,主要用于 展志愿服务培训和志愿者保障、招聘社区工作者,组织社区活动,开展行业协会商会相关联系点工作2025年社区工作者招聘经费”  60  万元,主要用于 通过做好2025年城市社区工作者招聘工作,不断壮大基层治理骨干力量

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本部门一般公共预算基本支出  563.15  万元,与2024年预算相比增加(减少) 563.15  万元,主要原因是 我部为2024年机构改革新成立部门,2024年无预算 。其中:

    人员经费  511.68  万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助

    公用经费  51.47  万元,主要包括:其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、工会经费、劳务费等

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元,与2024年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是  本部门为新成立单位,去年本单位无一般公共预算      。具体情况:

    (一)2025年因公出国(境)费预算   0  万元,与2024年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费      

    (二)2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费     ;公务用车购置费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务用车购置费      

    (三)2025年公务接待费预算 0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 本部门为新成立单位,去年本单位无一般公共预算      

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    一)机关运行经费

    本部门2025年中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部1家行政单位的机关运行经费预算 51.47万元,包括印刷费1万元、手续费0.11万元,劳务费3 万元,工会经费5.5 万元,福利费6。88万元,其他交通费用18.29万元,其他商品和服务支出16.69万元

    (二)政府采购情况

    本部门2025年安排政府采购预算   23.22  万元,其中:政府采购货物支出 23.22  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出   0 万元。主要项目是:办公设备购置 23.22 万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0   、其他用车 0 辆,其他用车主要包括     。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目 3个,涉及预算金额 240 万元。



    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

    2.本部门2025政府性基金预算支出情况表为空表。

    3.本部门2025国有资本经营预算支出情况表为空表。

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