中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会2025年部门预算
发布日期: 2025-02-14 10:48      来源: 区财政局
字号:
  • 扫一扫在手机打开当前页



    中国共产党天津市滨海新区委员会

    政法委员会

    2025年部门预算

     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    二、关于收入预算总表的说明

    三、关于支出预算总表的说明

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明





    第一部分  

    一、主要职责

    (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

    (二)深入贯彻市委和区委决定,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安天津、法治天津建设。加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

    (三)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,推进依法治区各项工作的落实,对有关重大决策部署进行督察。承担统筹规划法治社会建设的责任。统筹规划并指导依法治理和法治创建工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

    (四)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

    (五)健全完善政治督察、综治督导、执法监督、纪律作风督查巡查等制度机制。统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

    (六)组织和推动政法部门调查研究工作,总结推广新经验,解决新问题,推动政法改革。研究拟订政法工作的重大措施,及时向区委、区政府提出建议并组织贯彻实施。

    (七)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

    (八)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

    (九)指导推动全区政法系统党的建设和人才队伍建设,代管区法学会。

    (十)在职责范围内为安全生产工作提供支持保障,推进安全生产发展。

    二、机构设置情况

    部门内设  10  个职能处室;下辖  1  个预算单位

    纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.中国共产党天津市滨海新区委员会政法委员会本级

    部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 2056.77 万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入0    万元、其他收入  0  万元上年结转结余  0  万元;支出包括:一般公共服务支出  2056.77 万元、公共安全支出 0  。本部门2025年收支总预算 2056.77  万元

    二、关于收入预算总表的说明

    本部门2025部门预算收入 2056.77   万元,与2024算相比增加   86.88 万元,主要原因是  项目收入增加     其中:上年结转结余  0  万元,占  0  %;一般公共预算  2056.77  万元,占  100  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;财政专户管理资金   0 万元,占  0  %;事业收入  0  万元,占  0  %;事业单位经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入   0 万元,占  0  %

    三、关于支出预算总表的说明

    本部门2025年支出预算  2056.77  万元,与2024年预算相比增加   86.88   万元,主要原因是  项目支出增加      。其中:基本支出  1721.89  万元,占  82.96  %;项目支出 350.5   万元,占 17.04   %;事业单位经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出  0   万元,占  0  %;对附属单位补助支出 0   万元,占 0   %。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2025年财政拨款收入预算  2056.77   万元,与2024年预算相比增加  86.88    万元,主要原因是 项目收入增加  。收入包括:一般公共预算拨款收入 2056.77   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2025年财政拨款支出预算 2056.77 万元,与2024年预算相比增加  86.88    万元,主要原因是 项目支出增加   。支出包括:一般公共服务支出 2056.77   万元、公共安全支出   0 万元。

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门2025年一般公共预算支出   2056.77   万元,与2024年预算相比增加  86.88    万元,主要原因是 项目支出增加    

    (二)具体情况

    1、一般公共服务支出(类)  2056.77  万元,与2024年预算相比增加  86.88   万元,主要原因是 项目支出增加  ,其中:

    党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 2056.77  万元,包括:行政运行(项)  1803.77  万元,主要用于  机关正常运转经费  一般行政管理事务(项) 253  万元,主要用于 项目支出

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本部门一般公共预算基本支出 2056.77   万元,与2024年预算相比增加  86.88  万元,主要原因是  项目支出增加   。其中:

    人员经费 1558.52   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等

    公用经费 147.75   万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排 0.62   万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 “三公”经费预算与上年保持一致 。具体情况:

    (一)2025年因公出国(境)费预算  0   万元,与2024年预算相比增加(减少)   0 万元,主要原因是无因公出国(境)费预算

    (二)2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  无公务用车运行费预算    ;公务用车购置费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   无公务用车购置预算    

    (三)2025年公务接待费预算  0.62  万元,与2024年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是 公务接待费预算与上年保持一致  

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    一)机关运行经费

    本部门2025年区委政法委1家行政单位的机关运行经费预算    万元,包括办公费  31.71  万元、印刷费  0.5  万元、手续费  0.1万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 7.20万元、会议费0.45万元、培训费0.50万元、公务接待费0.62 万元、委托业务费 1.00   万元、工会经费 17.35 元、福利费 22.61 万元、其他交通费用  52.71  万元、其他商品和服务支出 10 万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2025年安排政府采购预算  1.2  万元,其中:政府采购货物支出  1.2   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是:办公用品采购项目 1.2  万元.

    (三)国有资产占用情况

    截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括  。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目  6  个,涉及预算金额   350.5 元。


    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    1.本部门2025政府性基金预算支出情况表为空表。

    2.本部门2025国有资本经营预算支出情况表为空表。

    全国各省市政府网站
    天津市各区政府网站
    滨海新区政府系统网站
    重点链接