| 中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2026年部门预算 |
中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2026年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算支出表的说明
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
八、关于政府性基金预算支出表的说明
九、关于国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支总表
二、2026年收入总表
三、2026年支出总表
四、2026年财政拨款收支总表
五、2026年一般公共预算支出表
六、2026年一般公共预算基本支出表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2026年政府性基金预算支出表
九、2026年国有资本经营预算支出表
十、2026年项目支出表
十一、2026年政府采购预算表
十二、关于空表的说明
一、主要职责
中国共产党天津市滨海新区委员会组织部是区委主管全区组织工作、干部工作、人才工作和公务员工作的职能部门,主要职责是按照区委部署要求,调查研究党组织和干部队伍、党员队伍、人才队伍、公务员队伍建设的新情况、新问题,提出加强全区组织建设的目标、任务、政策、措施,并组织贯彻执行。
二、机构设置情况
本部门内设13个职能处室;下辖1个预算单位。
纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部本级
2.中共天津市滨海新区委员会组织部党员教育中心(中共天津市滨海新区委员会组织部干部信息管理中心)
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2728.34万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余12.30万元;支出包括:一般公共服务支出2738.84万元、社会保障和就业支出1.80万元。本部门2026年收支总预算2740.64万元。
二、关于收入总表的说明
本部门2026年部门预算收入2740.64万元,与2025年预算相比增加172.11万元,主要原因是增加了农村社区党组织书记培训、区镇两级领导班子换届、村社区“两委”换届、人才创新创业境外赛,并且人员工资提升,同时减少了选调生到村任职转移支付资金和滨海新区干部信息管理系统运维经费。其中:上年结转结余12.30万元,占0.45%;一般公共预算2728.34万元,占99.55%;政府性基金预算0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算0.00万元,占0.00%;财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、关于支出总表的说明
本部门2026年支出预算2740.64万元,与2025年预算相比增加 172.11万元,主要原因是增加了农村社区党组织书记培训、区镇两级领导班子换届、村社区“两委”换届、人才创新创业境外赛,并且人员工资提升,同时减少了选调生到村任职转移支付资金和滨海新区干部信息管理系统运维经费。其中:基本支出2461.54万元,占89.82%;项目支出279.1万元,占10.18%;事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
本部门2026年财政拨款收入预算2740.64万元,与2025年预算相比增加172.11万元,主要原因是增加了农村社区党组织书记培训、区镇两级领导班子换届、村社区“两委”换届、人才创新创业境外赛,并且人员工资提升,同时减少了选调生到村任职转移支付资金和滨海新区干部信息管理系统运维经费。收入包括:一般公共预算拨款2728.34万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元、上年结转12.30万元。2026年财政拨款支出预算2740.64万元,与2025年预算相比增加172.11万元,主要原因是增加了农村社区党组织书记培训、区镇两级领导班子换届、村社区“两委”换届、人才创新创业境外赛,并且人员工资提升,同时减少了选调生到村任职转移支付资金和滨海新区干部信息管理系统运维经费。支出包括:一般公共服务支出2738.84万元、社会保障和就业支出1.80万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
(一)总体情况
本部门2026年一般公共预算支出2740.64万元,与2025年预算相比增加172.11万元,主要原因是增加了农村社区党组织书记培训、区镇两级领导班子换届、村社区“两委”换届、人才创新创业境外赛,并且人员工资提升,同时减少了选调生到村任职转移支付资金和滨海新区干部信息管理系统运维经费。
(二)具体情况
1、“201一般公共服务支出”2738.84万元,与2025年预算相比增加203.41万元,主要原因是增加了农村社区党组织书记培训、区镇两级领导班子换届、村社区“两委”换届、人才创新创业境外赛,并且人员工资提升,其中:
“20132组织事务”2738.84万元,包括:“2013201行政运行” 2190.96万元,主要用于区委组织部机关人员经费、日常公用经费;“2013202一般行政管理事务”186.62万元,主要用于2026年组织工作;“2013204公务员事务”90.68万元,主要用于2026年公务员事务;“2013250事业运行”270.58万元,主要用于区委组织部党员教育中心人员经费及日常公用经费。
2、“208社会保障和就业支出”1.80万元,与2025年预算相比增加1.80万元,主要原因是结转了2025年人才发展资金用于春节前慰问区委联系专家,其中:
“20801人力资源和社会保障管理事务”1.80万元,包括:“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”1.80万元,主要用于2026年慰问区委联系专家。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
本部门一般公共预算基本支出2461.54万元,与2025年预算相比增加154.91万元,主要原因是在职人员职务职级晋升、工资晋级晋档。其中:
人员经费2233.13万元,主要包括:基本工资402.18万元、津贴补贴523.38万元、奖金241.10万元、绩效工资70.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.38万元、职业年金缴费85.19万元、职工基本医疗保险缴费111.81万元、公务员医疗补助缴费18.97万元、其他社会保障缴费5.91万元、住房公积金582.93万元、退休费15.83万元、生活补助4.80万元、奖励金0.06万元。
公用经费228.40万元,主要包括:办公费55.49万元、印刷费4.00万元、邮电费6.40万元、差旅费11.25万元、维修(护)费4.40万元、公务接待3.12万元、工会经费26.06万元、其他交通费85.29万元、其他商品服务支出28.40万元、办公设备购置4.00万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排29.12万元,与2025年预算相比增加15.00万元,主要原因是增加了人才创新创业境外赛。具体情况:
(一)2026年因公出国(境)费安排26.00万元,与2025年预算相比增加15.00万元,主要原因是增加了人才创新创业境外赛。
(二)2026年公务用车购置及运行费安排0.00万元,其中公务用车运行费0.00万元,与2025年预算相比增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”预算;公务用车购置费0.00万元,与2025年预算相比增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”预算。
(三)2026年公务接待费安排3.12万元,与2025年预算相比增加(减少)0.00万元,主要原因是 无 。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出表的说明
2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2026年中国共产党天津市滨海新区委员会组织部部门本级1家行政单位的机关运行经费预算212.72万元,包括办公费52.99万元、印刷费4.00万元、邮电费6.00万元、差旅费9.25万元、维修(护)费4.00万元、公务接待3.12万元、工会经费23.08万元、其他交通费85.29万元、其他商品服务支出25.00万元、办公设备购置3.00万元。
(二)政府采购情况
本部门2026年安排政府采购预算9.16万元,其中:政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要项目是:2026年预算公用经费项目9.16万元。
(三)国有资产占用情况
截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备2台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2026年实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额279.10万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2026年收支总表
二、2026年收入总表
三、2026年支出总表
四、2026年财政拨款收支总表
五、2026年一般公共预算支出表
六、2026年一般公共预算基本支出表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2026年政府性基金预算支出表
九、2026年国有资本经营预算支出表
十、2026年项目支出表
十一、2026年政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1、本部门2026年政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。
主办单位:天津市滨海新区财政局
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